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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-13 20:19

您好,您的分錄應該是貼應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入或其他收益,不是沖減管理費用。

驍鎷駒 追問

2020-07-13 20:21

老師,借管理費用,貸其他應付款,
抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?

驍鎷駒 追問

2020-07-13 20:45

老師,在么

小林老師 解答

2020-07-13 21:23

您好,您借方有余額是什么意思?指哪個科目?

驍鎷駒 追問

2020-07-13 21:24

老師,繳納稅盤280時,借應交稅費減免稅,貸其他應付款,可以么

小林老師 解答

2020-07-13 21:27

您好,您的處理是可以的。

驍鎷駒 追問

2020-07-13 21:29

就做這一步就可以么?可以利潤表和資產負債表差了280呢

小林老師 解答

2020-07-13 21:34

您好,不可以只做一步,一定要找確認費用,再確認優(yōu)惠。借管理費用,貸其他應付款,
抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入。

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相關問題討論
您好,管理費用用以前年度損益調整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
老師,借管理費用,貸其他應付款, 抵減時:借應交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因為18年的,不涉及以前年度損益調整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調整
2019-12-17 12:50:40
你好 借 應交稅費 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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