小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答

上個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額1000,但已結(jié)賬出了報(bào)表,交稅按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)抵扣,因此交的增值稅比賬上多1000元。這個(gè)1000元的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄??
答: 您好!你不能抵扣的稅金是不是有抵扣?
快遞公司購(gòu)買車運(yùn)送快遞開(kāi)增值稅專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎。這個(gè)到時(shí)從員工工資每個(gè)月扣,扣一年,1年后車歸員工所有,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入第一個(gè)月時(shí)候怎么做分錄,接下來(lái)每個(gè)月怎么做分錄
答: 可以的,這個(gè)可以,是不是公司名字買的,是的可抵扣,借固定資產(chǎn),貸銀行,借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸累計(jì)折舊,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年有一筆進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,19年開(kāi)票抵扣了部分進(jìn)項(xiàng),19年就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),未產(chǎn)生增值稅,現(xiàn)在這筆進(jìn)項(xiàng)要做轉(zhuǎn)出、我要補(bǔ)交19年的增值稅,怎么做分錄?
答: 你好 你有進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點(diǎn)增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,計(jì)算增值稅的時(shí)候只抵扣一部分進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
老師,咨詢下當(dāng)期取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)期未認(rèn)證,分錄該怎樣做?還有當(dāng)期認(rèn)證了的又一直沒(méi)有抵扣,又該怎么做分錄?

