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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-27 21:49

您好,分錄,借:相關(guān)成本費用科目,貸;應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

空城 追問

2017-04-27 22:09

@王老師:是進項票正常做分錄,然后再做一筆轉(zhuǎn)出的分錄對嗎

王雁鳴老師 解答

2017-04-27 22:13

您好,對的。

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您好,分錄,借:相關(guān)成本費用科目,貸;應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2017-04-27 21:49:46
剩余的做留抵稅額 一般月底都要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)入“應交稅金/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目,若本月有留抵稅額,反映在該科目上為借方余額,這種情況下不需要繳納增值稅,當期應納稅額為0,;若為貸方余額,則可根據(jù)貸方余額交納增值稅。當然,前提是,賬上的進項和銷項稅額要和增值稅納稅申報表一致
2017-01-09 10:57:04
你好!可以按正常業(yè)務(wù)處理,未認證在申報表里填寫(增值稅申報表里有這一項)。當期認證按要求要當月抵扣,如果不抵扣做賬就作廢了
2016-07-06 22:20:29
申報抵扣了是嗎 補做上就可以 折舊也補做
2019-09-28 11:09:02
借;原材料等科目 貸;應付賬款等科目
2018-02-27 11:51:39
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