
上個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額1000,但已結(jié)賬出了報(bào)表,交稅按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)抵扣,因此交的增值稅比賬上多1000元。這個(gè)1000元的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄??
答: 您好!你不能抵扣的稅金是不是有抵扣?
快遞公司購(gòu)買車運(yùn)送快遞開增值稅專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎。這個(gè)到時(shí)從員工工資每個(gè)月扣,扣一年,1年后車歸員工所有,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入第一個(gè)月時(shí)候怎么做分錄,接下來(lái)每個(gè)月怎么做分錄
答: 可以的,這個(gè)可以,是不是公司名字買的,是的可抵扣,借固定資產(chǎn),貸銀行,借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸累計(jì)折舊,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有留抵,那么留底的部分在這個(gè)月抵扣的時(shí)候,需要做分錄嗎
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不寫分錄


/oh忞^o^彧 追問(wèn)
2020-09-12 15:36
辜老師 解答
2020-09-12 15:37