
不能抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,外賬怎么做分錄
答: 您好,分錄,借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,計(jì)算增值稅的時(shí)候只抵扣一部分進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
答: 剩余的做留抵稅額 一般月底都要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目,若本月有留抵稅額,反映在該科目上為借方余額,這種情況下不需要繳納增值稅,當(dāng)期應(yīng)納稅額為0,;若為貸方余額,則可根據(jù)貸方余額交納增值稅。當(dāng)然,前提是,賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額要和增值稅納稅申報(bào)表一致
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師。我想問(wèn)一下。我們前段時(shí)間抵扣了一張2018的公司購(gòu)買的車子的進(jìn)項(xiàng)票。但是去年會(huì)計(jì)是沒(méi)做帳的?,F(xiàn)在我的增值稅這塊怎么做分錄?因?yàn)榱舻椎慕痤~比較大。最近開票都沒(méi)有交稅。
答: 申報(bào)抵扣了是嗎 補(bǔ)做上就可以 折舊也補(bǔ)做


曉海老師 解答
2016-07-06 22:20
曉海老師 解答
2016-07-07 09:07