老師你好,公司2019年12月暫估入賬一臺(tái)儀器,發(fā)票在2020年1月份回到,2019年12月銷售了,2019年12月也結(jié)轉(zhuǎn)成本,我想問2020年1月份我要怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
Crystal楊
于2020-03-09 10:29 發(fā)布 ??816次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2020-03-09 10:29
你好,暫估的,和發(fā)票的金額一致嗎?
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你好,暫估的,和發(fā)票的金額一致嗎?
2020-03-09 10:29:58

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-09-06 10:18:33

你好
暫估入庫
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,發(fā)票回來做 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款,負(fù)數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
2020-01-14 18:45:10

您好,成本是不需要再次做了,只是假如暫估的和實(shí)際來的發(fā)票的金額不一致的情況下需要調(diào)整成本
2020-05-12 22:17:30
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Crystal楊 追問
2020-03-09 10:36
郭老師 解答
2020-03-09 10:37