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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-03 11:02

您好
暫估金額跟發(fā)票金額一致么

大嚴?? 追問

2020-07-03 11:04

不一致,結(jié)轉(zhuǎn)成本也只是結(jié)轉(zhuǎn)暫估入賬的部分

大嚴?? 追問

2020-07-03 11:06

上月暫估打印機3000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本是2100元,本月打印機發(fā)票入庫金額8000元

大嚴?? 追問

2020-07-03 11:07

可以直接紅沖3000元的暫估入賬金額,成本不用紅沖吧

bamboo老師 解答

2020-07-03 11:14

那還有的剩余入庫的金額單獨再結(jié)轉(zhuǎn)成本么?

大嚴?? 追問

2020-07-03 11:16

上個月只結(jié)轉(zhuǎn)了2100元,剩余金額未結(jié)轉(zhuǎn)成本

bamboo老師 解答

2020-07-03 11:17

那剩余的金額跟上月的收入有沒有關(guān)系

大嚴?? 追問

2020-07-03 12:22

沒有關(guān)系

bamboo老師 解答

2020-07-03 12:23

那可以不沖減上個月的成本

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相關(guān)問題討論
先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17
您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40
你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06
你好 先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 對外銷售 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09
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