
當月預付了一筆錢,貨也收到了,當月也銷售了,發(fā)票次月拿回來的,那么當月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預付的分錄
答: 先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
老師,上個月暫估入賬商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
答: 您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月收到一批產(chǎn)品,未收到發(fā)票,有入庫單,暫估入賬,11月底給銷售一部分了,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?也是暫估嗎?分錄怎么寫
答: 你好 先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 對外銷售 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品


大嚴?? 追問
2020-07-03 11:04
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2020-07-03 11:06
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2020-07-03 11:07
bamboo老師 解答
2020-07-03 11:14
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2020-07-03 11:17
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2020-07-03 12:22
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2020-07-03 12:23