當(dāng)月預(yù)付了一筆錢,貨也收到了,當(dāng)月也銷售了,發(fā)票次月拿回來的,那么當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預(yù)付的分錄
小絲絲
于2019-12-25 19:07 發(fā)布 ??992次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-12-25 19:09
先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
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先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17

您好
暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40

你好
暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06

你好
先做購進(jìn)暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
對外銷售
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09
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小絲絲 追問
2019-12-25 19:39
小絲絲 追問
2019-12-25 19:41
玲老師 解答
2019-12-25 19:58