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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-25 19:09

先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄

小絲絲 追問

2019-12-25 19:39

老師,我按照你剛才說的做的分錄,現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)成本在貸方是負(fù)數(shù),是什么原因啊

小絲絲 追問

2019-12-25 19:41

我預(yù)付的20000,次月收到的19982的票,相差1018,這個數(shù)據(jù)剛好在主營業(yè)務(wù)成本貸方

玲老師 解答

2019-12-25 19:58

收到發(fā)票時,把原來的分鹿泉紅沖了,包括成本,然后再按發(fā)票的金額入庫,按入庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會有差異了

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先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
2019-12-25 19:09:17
您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2020-07-03 11:02:40
你好 暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-12-31 11:37:06
你好 先做購進(jìn)暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 對外銷售 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-12-22 15:33:36
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-11-12 09:17:09
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