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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-26 10:29

到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
這一個修改一下,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項。

下雪天 追問

2020-02-26 10:33

那轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額需不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)  借:應(yīng)交稅費-未交增值稅      貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

郭老師 解答

2020-02-26 10:33

留底做到我寫的那個就可以的

下雪天 追問

2020-02-26 10:35

意思是留到下個月一起結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 解答

2020-02-26 10:36

當月沒有銷項就要下月抵扣

下雪天 追問

2020-02-26 10:38

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-26 10:38

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
你好,不合適的,增值稅是負債,不影響損益的
2018-01-11 17:33:00
你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 這一個修改一下,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項。
2020-02-26 10:29:07
您好!你當時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進項的分錄。
2017-06-26 14:42:17
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