
去年的進(jìn)項稅在當(dāng)時已認(rèn)證且申報,但總賬中沒做進(jìn)項抵扣,您說這種情況都跨年了還可以做進(jìn)項抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好!你當(dāng)時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進(jìn)項的分錄。
請問,19年12月開出的發(fā)票專票和普票都有,20年1月沖紅,賬務(wù):借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅 ;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 沒有庫存這樣做分錄對嗎?
答: 對的 因為這是損益的調(diào)整 如果你的商品退回來了 那就借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導(dǎo)致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應(yīng)該怎么調(diào)
答: 你好,學(xué)員,是不是報表勾稽正好差這一筆的


融智財稅 追問
2020-04-02 14:56
軼塵老師 解答
2020-04-02 14:59
融智財稅 追問
2020-04-02 15:01
軼塵老師 解答
2020-04-02 15:08