老師,請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬的時候備注什么 問
您好,是轉(zhuǎn)給個人了嗎,還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費稅務編碼是,甲方提供鋼材,我方提供油 問
你好,其他加工勞務 勞務 20105 答
我想問下 去年的收入跟成本沒有入賬,今年要怎么做 問
你好,你是想補充做到去年嗎? 答
老師好,我們是貿(mào)易公司,我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品 問
你好,這個之前已經(jīng)做了,成本費用收入不用再做的,因為之前你是多做了,現(xiàn)在補上。 答
老師,我們是工業(yè)制造業(yè),一般納稅人,出售自建的舊廠 問
你好,計入營業(yè)外收支。 答

去年的進項稅在當時已認證且申報,但總賬中沒做進項抵扣,您說這種情況都跨年了還可以做進項抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應交增值稅-進項 貸:以前年度損益調(diào)整 (2)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好!你當時賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個進項的分錄。
請問,19年12月開出的發(fā)票專票和普票都有,20年1月沖紅,賬務:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收賬款 應交增值稅 ;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 沒有庫存這樣做分錄對嗎?
答: 對的 因為這是損益的調(diào)整 如果你的商品退回來了 那就借庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有在嗎 我本期中增加了以前年度損益調(diào)整科目 金額假如是10 導致我未分配利潤 這個科目現(xiàn)在期末數(shù)相較于期初數(shù)字增加了10 但現(xiàn)在我的凈利潤這個科目的余額是沒變的 所以我現(xiàn)在本期的凈利潤不等于未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù) 我應該怎么調(diào)
答: 你好,學員,是不是報表勾稽正好差這一筆的

