
2018年已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票,2019年要退貨,我這邊開(kāi)了紅字信息表,我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我這邊的賬務(wù)處理怎么做分錄
答: 原來(lái)的分錄不變,金額負(fù)數(shù)
去年12的進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份再轉(zhuǎn)出來(lái),材料早就用完了。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)當(dāng)材料,只有金額沒(méi)有數(shù)量了,該如何賬務(wù)處理,分錄這樣做對(duì)嗎
答: 你好!轉(zhuǎn)當(dāng)月成本就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方2021年12月收到專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,2022年2月發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是對(duì)方開(kāi)具紅字專(zhuān)票信息表嗎?我們應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?謝謝!
答: 新年好,這種情況是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。 專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字專(zhuān)票信息表 賬務(wù)處理是(注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額) 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
公司有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有罰款和滯納金改怎么做賬務(wù)處理還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的庫(kù)存還要轉(zhuǎn)出嗎
18年已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅19年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
老師好,我去年在報(bào)稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額一直在賬上掛著,我今年想做賬務(wù)處理,應(yīng)該怎么做

