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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-07-29 15:12

你好,具體是什么類型的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

彩麗老師 解答

2019-07-29 15:13

之前的會計分錄是怎么做的?

唐甜 追問

2019-07-30 08:05

是失控發(fā)票,之前是借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,這批原材料也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過成本了

彩麗老師 解答

2019-07-30 08:46

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:原材料   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

唐甜 追問

2019-07-30 08:57

原材料已結(jié)轉(zhuǎn)過,這樣的話原材料不是就有剩余掛賬嗎?

彩麗老師 解答

2019-07-30 09:03

原材料實(shí)際已經(jīng)領(lǐng)用完了?那么需要紅沖之前的領(lǐng)用分錄,然后重新做會計分錄

唐甜 追問

2019-07-30 09:22

我可不可以直接把這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅直接走進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用,這批材料涉及的都是上年的分錄,而且領(lǐng)用是分了好幾次領(lǐng)的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,紅沖需要改的就多了

彩麗老師 解答

2019-07-30 10:05

跨年可以計入以前年度損益調(diào)整

唐甜 追問

2019-07-30 10:06

謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-07-30 10:09

不客氣,祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評

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新年好,這種情況是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。 專票已經(jīng)抵扣,是購買方開具紅字專票信息表 賬務(wù)處理是(注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額) 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-02-12 14:43:34
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-06-13 20:25:33
你好,具體是什么類型的發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2019-07-29 15:12:50
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
2017-07-17 11:42:24
你好,是費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
2019-11-12 10:37:49
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