
老師,我們是購買方2021年12月收到專票已經(jīng)抵扣,2022年2月發(fā)現(xiàn)開具錯誤,我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是對方開具紅字專票信息表嗎?我們應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?謝謝!
答: 新年好,這種情況是進項稅額負數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。 專票已經(jīng)抵扣,是購買方開具紅字專票信息表 賬務(wù)處理是(注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額) 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,老師已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有進項稅額轉(zhuǎn)出有罰款和滯納金改怎么做賬務(wù)處理還有進項稅額轉(zhuǎn)出的庫存還要轉(zhuǎn)出嗎
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款

