
老師,2019專票全部己入賬,但有一部分沒認(rèn)證抵扣,所以增值稅賬上年底在借方,但1月實際要交增值稅,1月交的增值稅需要12月計提嗎?增值稅賬年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 你平時月末進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
答: 認(rèn)證之后,把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月有一張原材料發(fā)票我未進(jìn)行認(rèn)證抵扣,計入了應(yīng)交增值稅稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣稅費(fèi),12月已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,請問怎么做這筆分錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅費(fèi)***已認(rèn)證抵扣


喵喵 追問
2020-01-03 22:27
郭老師 解答
2020-01-03 22:38
喵喵 追問
2020-01-03 23:22
郭老師 解答
2020-01-03 23:35