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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-31 10:19

您好
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應交稅費——待抵扣進項稅額

都是我 追問

2019-07-31 10:26

我是先算的稅負率,然后本月按稅負率將需要認證的進項稅計入應交稅費-進項稅里了,然后本月不需要認證的就放到應交稅費-待抵扣進項稅了,  等下月需要把認證的進項稅再由應交稅費-待抵扣進項稅轉到應交稅費-進項稅里面,月末再結轉的差額

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:28

那您可以根據(jù)您的實際情況寫分錄

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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉出未交增值稅 3個不需要結轉平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
您好,不是一個科目的。就是原來沒認證的進項稅發(fā)票,認證了。
2017-04-08 14:56:40
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
你好 1;借:應交稅費——應增(銷)貸:應交稅費——應增(進)貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 2;借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅; 待抵扣進稅等抵扣時;借,應交稅費——應增進,貸,應交稅費——待抵扣進項稅額
2020-06-01 19:56:29
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