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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-04 16:54

借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

123 追問

2019-11-04 16:57

這個我后面轉(zhuǎn)出了,認(rèn)證當(dāng)月做的轉(zhuǎn)出,做如上分錄不是還要多交這筆稅款嗎

maize老師 解答

2019-11-04 17:03

進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,這個是需要繳稅,你這個附表2中需要對應(yīng)轉(zhuǎn)出 你要是現(xiàn)在只有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那還需要做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

123 追問

2019-11-04 17:20

好的,明白了,謝謝!

123 追問

2019-11-04 17:30

我前面做了借:其他應(yīng)付款 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在還要做借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,是這樣嗎

maize老師 解答

2019-11-04 17:35

需要做,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)

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借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-04 16:54:05
借;團(tuán)隊活動 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-07-20 09:27:51
可以,也可以用其他應(yīng)收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項 這個還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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