關(guān)于作廢發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方作廢后,如果進(jìn)貨不退回去:借:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出待對(duì)方開(kāi)具正確的發(fā)票后并認(rèn)證:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:其他應(yīng)收款。為什么用其他應(yīng)收款,是作廢了客戶退款的情況下用嗎
jia jia
于2018-08-09 11:28 發(fā)布 ??785次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-09 11:30
其他應(yīng)收款相當(dāng)于你應(yīng)收供應(yīng)商的稅票款
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其他應(yīng)收款相當(dāng)于你應(yīng)收供應(yīng)商的稅票款
2018-08-09 11:30:01

你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有發(fā)票沒(méi)有收到,欠進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-11 11:04:15

上述分錄處理正確,就是如果是有不退稅的金額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
如果是應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),說(shuō)明你們企業(yè)只有外貿(mào)出口,并且不做國(guó)內(nèi)的生意,需要有出口退稅,減少應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額
2019-04-10 15:30:30

出口抵減內(nèi)銷(xiāo)分錄:
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02

這3個(gè)科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會(huì)計(jì)科目呢?(允許填寫(xiě)字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說(shuō))
2017-09-21 16:53:26
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