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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-11-03 16:35

出口抵減內(nèi)銷分錄:
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)

趙英老師 解答

2019-11-03 16:36

借:其他應(yīng)收款-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「出口退稅」

趙英老師 解答

2019-11-03 16:36

不可抵部分入成本,是對(duì)的。

一一風(fēng)荷舉 追問(wèn)

2019-11-03 16:45

比如進(jìn)項(xiàng)是10%,退稅是9%,不能退的1%是不是要計(jì)入成本,就是我上面的那個(gè)分錄?抵內(nèi)銷是免抵退稅的生產(chǎn)性企業(yè)內(nèi)外都有銷售才能用到的吧?

趙英老師 解答

2019-11-03 16:49

不能退的1%轉(zhuǎn)入成本。

趙英老師 解答

2019-11-03 16:50

抵的是內(nèi)銷企業(yè)的銷項(xiàng)稅額。外銷是免稅的。

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2019-11-03 16:35:02
借: 應(yīng)付賬款(或費(fèi)用、成本) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 原材料
2014-09-18 08:36:15
貸方的應(yīng)交稅費(fèi)不需要結(jié)轉(zhuǎn)到借方
2019-02-19 10:40:59
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅( 出口退稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-05-30 19:15:07
完整的出口的分錄是這樣做的嗎?
2017-12-01 10:26:03
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