
醫(yī)藥制造業(yè)!收到項目合作金,已進其他應付款,給對方開取6%的服務費增值稅專用發(fā)票,具體分錄該如何做?摘要改如何寫最為好?袁老師和宋老師的回答,不太一樣,那種分錄的做法才是正確的?
答: 你好,既然是合作金,就不應當開具發(fā)票的
公司車輛發(fā)生事故,員工墊付了修車款。公司先收到了保險公司的理賠,已經(jīng)做了其他應付款-車輛理賠款,打算之后付給員工沖其他應付款。但現(xiàn)在收到員工的保險理賠報銷里有汽車維修公司開的增值稅專用發(fā)票。這張發(fā)票該怎么處理?麻煩老師解答。修車廠的發(fā)票需要開給公司嗎?
答: 你好 你們賠款和維修款有差異嗎 有差額沒 你們要承擔一部分費用嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司現(xiàn)收到(中國石油)一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票未到之前,1、個人借支沖油卡公司是借:其他應收款/XX人 貸:其他應付款/XX (相當于庫存現(xiàn)金) 2、個人油卡沖好后拿中國石油的充值單報賬 借:其他應付款/中國石油 -XX卡 貸:其他應收款/XX人 3、(公司現(xiàn)收到(中國石油)一張增值稅專用發(fā)票, 一部分增值稅要抵個人往來賬, 請問現(xiàn)在這么做賬? )
答: 個人第一次是借的油卡還是錢。

