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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-21 12:30

科目余額表上面的應(yīng)交增值稅是顯示貸方90元--不對的,應(yīng)該顯示為100元

弄花香滿衣 追問

2019-10-21 13:10

那是哪里錯(cuò)了呢

收到不可以抵扣的費(fèi)用,以下舉例金額暫不考慮稅率
借:管理費(fèi)用    80
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  10
       貸:庫存現(xiàn)金      90
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   10
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     10

報(bào)稅是:本月銷項(xiàng)稅額為500,進(jìn)項(xiàng)稅額為410,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10,實(shí)際應(yīng)交100  
上面的分錄是錯(cuò)了嗎

張艷老師 解答

2019-10-21 13:12

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10
這個(gè)分錄錯(cuò)了。
應(yīng)該是
借:管理費(fèi)用  10
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10

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按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-01-05 16:31:16
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2021-08-05 10:20:52
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好, 對的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額的
2020-07-30 10:38:14
如,你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對上,如果以前都交清的情況下,實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
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