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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-05 10:20

你好,可以結轉結轉到轉出,未交增值稅。

嬌氣的指甲油 追問

2021-08-05 10:33

是直接做借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費—未交增值稅?

郭老師 解答

2021-08-05 10:35

借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅做這個。

嬌氣的指甲油 追問

2021-08-05 10:44

意思是結轉的話必須先做:借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),然后再做借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅

郭老師 解答

2021-08-05 10:47

你好,對的是的,是這么做的。

嬌氣的指甲油 追問

2021-08-05 10:59

我看到一借一貸“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”還說可以抵消 省略哦直接做借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費—未交增值稅這樣不行嗎

郭老師 解答

2021-08-05 11:01

你好,你那樣結轉的話,不正規(guī)。

嬌氣的指甲油 追問

2021-08-05 11:13

所有應交稅費—應交增值稅下面的明細科目結轉的話都是要先通過“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目后在結轉到未交增值稅對不?

郭老師 解答

2021-08-05 11:24

你好
是的
是的
是的

嬌氣的指甲油 追問

2021-08-05 12:58

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-05 13:00

不用客氣
工作愉快

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相關問題討論
同學你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,增值稅銷項稅額和進項稅額月末都有余額,
2018-11-12 16:41:10
你好,第一種分錄正規(guī)處理方式。第二種不明白為什么這樣轉
2020-11-19 17:03:45
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
是的所有的進項和銷項最后都要結轉到未交增值稅科目,只通過這一個科目進行反應核算。
2019-01-11 15:22:28
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