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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-05 16:28

不需要的,等年末統(tǒng)一做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。

蔳荷綠 追問

2019-09-05 16:30

但是這個(gè)月要交增值稅,報(bào)表里自動按留抵扣除了,現(xiàn)在實(shí)際增值稅是減完留抵稅后的金額,那不應(yīng)該把留抵金額做到分錄里嗎

張艷老師 解答

2019-09-05 16:33

期末形成留底稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
如果當(dāng)期是需要交納增值稅的情況,直接做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出未交增值稅下面么
2020-01-09 17:27:21
不需要的,等年末統(tǒng)一做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。
2019-09-05 16:28:03
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
未交增值稅只有借方或貸方余額的,不可能同時(shí)有余額的
2021-04-10 16:03:01
你的問題很有針對性,首先你要做的就是把收到的退稅額,在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方這個(gè)科目中的貸方進(jìn)行錄入,這樣一來,已經(jīng)償還的稅費(fèi)就會抵消掉,從而對你的財(cái)務(wù)狀況形成良好的影響。另外,如果有稅務(wù)會計(jì)人員,也可以向他們詢問一些關(guān)于手續(xù)辦理的事情,來確保一切合規(guī)。拓展知識:企業(yè)要定期檢查自己的稅務(wù)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn),盡快做出及時(shí)糾正。
2023-03-17 12:21:47
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