
公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入50。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入100;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師:這分錄正確嗎?有其他做法分錄嗎?
答: 你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,在增值稅結(jié)轉(zhuǎn)中,分錄如何做?銷(xiāo)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-未交增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 這樣對(duì)嗎,可以按這個(gè)思路來(lái)寫(xiě)分錄嗎?
答: 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問(wèn)題嗎
答: 這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的


譚凱 追問(wèn)
2020-01-09 17:35
maize老師 解答
2020-01-09 17:42