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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-19 09:43

需要每個月每個月對應(yīng)查,這個對應(yīng)去按月結(jié)轉(zhuǎn)吧,實在不想查這個實務(wù)中也用未分配利潤填差異下面

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應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額-留抵稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-08-24 17:00:44
你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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