
去年的專用發(fā)票已在當(dāng)月做費用入賬,今年拿來進項抵扣要如何做賬。分錄怎樣做
答: 您好 請問去年分錄怎么寫的 大概多少稅款
去年的專用發(fā)票已在當(dāng)月做費用入賬,今年拿來進項抵扣要如何做賬。分錄怎樣做
答: 你好 沖去年的費用 借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 然后做 借以前年度損益調(diào)整 進項稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60


小揪揪 追問
2019-07-19 10:20
bamboo老師 解答
2019-07-19 10:22
小揪揪 追問
2019-07-19 10:30
bamboo老師 解答
2019-07-19 10:33