
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
個人掛靠公司承接工程,開具增值專用發(fā)票抵扣后,公司返給個人的費用怎么計算,怎么做分錄呢
答: 方式一:作為勞務(wù)報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發(fā)票,將款項支付給對應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個人。(屬違法行為)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 把之前的制造費用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做


K146260507925 追問
2019-09-05 11:01
軼塵老師 解答
2019-09-05 11:02
K146260507925 追問
2019-09-05 11:05
K146260507925 追問
2019-09-05 11:05
軼塵老師 解答
2019-09-05 11:06
K146260507925 追問
2019-09-05 11:08
軼塵老師 解答
2019-09-05 11:09
K146260507925 追問
2019-09-05 11:12
軼塵老師 解答
2019-09-05 11:12
K146260507925 追問
2019-09-05 11:13
K146260507925 追問
2019-09-05 11:13
軼塵老師 解答
2019-09-05 11:18