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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-07-07 07:36

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助

JIAYAN 追問

2019-07-07 07:40

我是這樣做的  可以么?
借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸管理費(fèi)用

JIAYAN 追問

2019-07-07 07:44

沖了費(fèi)用,然后當(dāng)月沒做結(jié)轉(zhuǎn),但是申報(bào)表是對(duì)的,現(xiàn)在賬上不知道怎么處理了

莊老師 解答

2019-07-07 08:04

你好,這個(gè)是買稅控盤和維護(hù)費(fèi)是這樣做的,沒錯(cuò)

莊老師 解答

2019-07-07 08:06

上面適用增值稅月收入不超過10萬元,免征增值稅

JIAYAN 追問

2019-07-07 08:16

但是當(dāng)月沒做結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在這個(gè)月在做支付稅金的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金會(huì)有個(gè)差額280

JIAYAN 追問

2019-07-07 09:18

老師,我現(xiàn)在的問題是減免稅款賬上當(dāng)月月末沒做結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)際申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵免了,現(xiàn)在不知道怎么處理了

莊老師 解答

2019-07-07 10:18

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)280,貸管理費(fèi)用280

莊老師 解答

2019-07-07 10:20

借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅280,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅)280

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應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸管理費(fèi)用 再做月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2019-12-23 11:01:21
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助
2019-07-07 07:36:36
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-02-18 18:32:46
需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-10-12 14:22:02
你好,是借方還是貸方有余額,
2019-06-03 10:20:03
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