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會計
于2017-07-14 14:48 發(fā)布 ??2469次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-14 14:49
你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的
會計 追問
2017-07-14 14:55
那就這樣一直掛在賬上嗎 年底也不用處理是吧還有應交稅費轉出未交增值稅也有借方余額 這個也是一直掛著嗎
鄒老師 解答
2017-07-14 14:56
你好,是的,不需要處理 不是余額為0就一定正確,不是0就一定錯誤的
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購買稅盤借方應交稅費——減免稅款,要結轉嗎
答: 應交增值稅減免稅款需要結轉到未交增值稅。 減免稅款先做處理: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸管理費用 再做月末結轉: 借:應交稅費- 應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費- 未交增值稅
應交稅費減免稅款期末余額在借方怎么為零
答: 同學您好,不需要處理,應交稅費借方大于貸方不需進行任何賬務處理的,留抵下期即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
看賬上應交稅費—減免稅款有余額 這個怎么弄啊一直掛在賬上
答: 你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的
老師你好,我想問一下關于應交稅費減免稅款具體怎么處理?
討論
老師,請問上一年有一筆應交稅費-減免稅款掛在了借方,今年要不要處理?怎么處理
應交稅費-減免稅款的期末借方余額需要結轉掉嘛
老師,應交稅費(減免稅款)期末有余額,怎么平賬,這筆款是2017年留下來的
應交稅費-減免稅款余額是負數(shù)怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
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會計 追問
2017-07-14 14:55
鄒老師 解答
2017-07-14 14:56