現(xiàn)在新建1月的賬套,錄入期初的時候發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-減免稅款借方有余額,現(xiàn)在需要調(diào)么?
淇澳
于2020-05-07 20:07 發(fā)布 ??1412次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-07 20:10
你這個后續(xù)做賬結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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同學(xué)您好,不需要處理,應(yīng)交稅費借方大于貸方不需進(jìn)行任何賬務(wù)處理的,留抵下期即可
2022-09-20 10:57:34

你這個后續(xù)做賬結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-05-07 20:10:25

你好,不需要怎么弄,有余額也是正常的
2017-07-14 14:49:03

政符優(yōu)惠政策稅款就用這個科目,比如低于3萬的銷售收入或購買金稅盤及服務(wù)費都用這個科目
2016-01-11 16:43:55

應(yīng)交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
減免稅款先做處理:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸管理費用
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅
2019-12-23 11:01:21
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