老師您好,我們公司聘請個人提供了咨詢服務,給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話,應納稅額為 2240 元(計算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個不影響的 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答

老師您好,請問我剛剛做增值稅申報,上期有留底的進項稅額,本期新增銷項稅,怎么進行抵扣
答: 你好,抵扣是先抵扣上期留底的嗯
我的進項稅額留底的加上本期的剛好等于銷項稅額 怎么做分錄 老師
答: 你好 你之前留抵的進項稅是做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了把 那么你現(xiàn)在做借應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣借貸方就沖平了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
答: 你好 你之前留抵的進項稅10萬 是做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的嗎

