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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 09:50

你好   你之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是做到了轉(zhuǎn)出未交增值稅借方了把   那么你現(xiàn)在做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  這樣借貸方就沖平了

Darongrong 追問(wèn)

2019-12-03 09:53

昨天我看了看有個(gè)出貨,科目錯(cuò)了,留底的都是直接做的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,科目改了,就不用做分錄就平了,這樣對(duì)的吧

meizi老師 解答

2019-12-03 10:04

你好  意思是直接在進(jìn)項(xiàng)稅 你現(xiàn)在抵減了 結(jié)轉(zhuǎn)就平了 可以 如果是這樣的話

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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)月底不做會(huì)計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 1335890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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