- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-12-29 14:41
你好,月末進(jìn)項稅額比銷項稅額要大,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
相關(guān)問題討論

進(jìn)項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36

您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-21 09:31:11

您好
如果進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 1335890
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 2036800
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700910
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00

你好,進(jìn)項大于銷項不需要做分錄,申報時填表一表二就可以了,系統(tǒng)會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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youyounana 追問
2021-12-29 14:44
鄒老師 解答
2021-12-29 14:45