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送心意

路老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-19 14:44

您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),形成留抵稅額,當(dāng)月不需要做分錄。

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2020-06-19 14:46

好的,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要寫分錄嗎?還是直接做到進(jìn)項(xiàng)里(進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了可以不寫吧)

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2020-06-19 14:46

好的,待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要寫分錄嗎?還是直接做到進(jìn)項(xiàng)里(進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了可以不寫吧)

路老師 解答

2020-06-19 14:51

進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了,就計(jì)入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 科目
如果進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月暫時(shí)不認(rèn)證,做賬時(shí)先計(jì)入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額  科目,等認(rèn)證的當(dāng)月 ,再把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)月底不做會計(jì)處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交增值稅,不需要做會計(jì)分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 1335890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄,申報(bào)時(shí)填表一表二就可以了,系統(tǒng)會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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