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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-20 10:03

你好  已收貨款貨已發(fā) 不開票 做無票收入 借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費

學堂會員08 追問

2019-03-20 10:23

不是不開,是還沒開,暫估入賬怎么做

meizi老師 解答

2019-03-20 10:24

你好 借方銀行貸方預收賬款   確認收入借方預收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅

學堂會員08 追問

2019-03-20 18:26

暫估的怎么做,老師?

meizi老師 解答

2019-03-21 09:03

你好  掛預收賬款  不做暫估

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相關(guān)問題討論
不是不開,是還沒開,暫估入賬怎么做
2019-03-20 10:23:09
暫估費用是嗎 借管理費用貸應付帳款
2019-10-19 11:39:35
有一部分是要賣出去的,有一部分是要做庫存的,因為三證合一,要改稅號,所以不能留票抵扣,所以我叫供應商下個月才開發(fā)票
2016-01-07 10:46:15
您好,是的,就是庫存先到,發(fā)票未到的情況下需要暫估入賬
2019-01-19 16:33:41
可以額的,可以先暫估入庫
2020-01-17 09:41:36
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