
公司到了很多家單位的材料,都沒到發(fā)票,有些款已經(jīng)預付,一部分未支付貨款,但是很多材料車間已經(jīng)領用,是需要把所有收到材料的單位都暫估入賬還是部分部分暫估入賬呢
答: 所有的暫估吧
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會計說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負數(shù)就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么原材料驗收入庫而貨款尚未支付的情況下要先暫估入賬,一般不都是知道價格先說好價格才去買的嗎
答: 你好,暫估入庫是發(fā)票沒有收到的情況下做暫估入庫存。

