
費用抵貨款,怎么做暫估入賬?
答: 暫估費用是嗎 借管理費用貸應(yīng)付帳款
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 購進的是從次月計提折舊,租入的只有一張發(fā)票9000元,是2018年1月補開的,但我們從2017年4月就租出去,他們叫我做在4月份是不是不對啊
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我貨款打過去了,要下個月才能拿到發(fā)票,是不是做暫估入賬?
答: 有一部分是要賣出去的,有一部分是要做庫存的,因為三證合一,要改稅號,所以不能留票抵扣,所以我叫供應(yīng)商下個月才開發(fā)票

