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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-19 16:33

您好,是的,就是庫存先到,發(fā)票未到的情況下需要暫估入賬

文老師 解答

2019-01-19 16:35

借庫存商品貸應付賬款--暫估供應商

文老師 解答

2019-01-19 16:38

那你這個貨是哪家供應商的,就平哪個供應商的帳,就是沒有發(fā)票的不能所得稅稅前扣除,匯算清繳的時候需要納稅調整

文老師 解答

2019-01-19 16:41

借應付賬款--暫估供應商貸應付賬款--某某單位

文老師 解答

2019-01-19 16:42

借應付賬款--某某貸銀行存款

文老師 解答

2019-01-19 16:45

如果你確定沒有發(fā)票嗎

文老師 解答

2019-01-19 16:46

確定沒有發(fā)票的,可以這樣做

文老師 解答

2019-01-19 16:47

那可以的,可以這樣做的

文老師 解答

2019-01-19 16:51

沒有發(fā)票,你也可以不暫估入庫,直接作

????CC 追問

2019-01-19 16:34

那怎么寫會計分錄呢,

????CC 追問

2019-01-19 16:35

如果開不過來發(fā)票呢?一直掛著嗎?

????CC 追問

2019-01-19 16:39

我們是免稅的企業(yè),開過來的都是0

????CC 追問

2019-01-19 16:40

怎么平?老師我不太明白

????CC 追問

2019-01-19 16:43

就是次月把暫估去了嗎

????CC 追問

2019-01-19 16:46

嗯,對方無法開票

????CC 追問

2019-01-19 16:49

次月不用沖紅,直接去掉暫估兩次再寫一遍嗎?那樣不是重復了嗎?

????CC 追問

2019-01-19 16:49

我不能直接不用暫估,直接入庫,票到了貼后邊嗎

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相關問題討論
您好,是的,就是庫存先到,發(fā)票未到的情況下需要暫估入賬
2019-01-19 16:33:41
有一部分是要賣出去的,有一部分是要做庫存的,因為三證合一,要改稅號,所以不能留票抵扣,所以我叫供應商下個月才開發(fā)票
2016-01-07 10:46:15
您好 已付款已入庫未來發(fā)票要暫估入賬
2019-04-25 13:44:52
結轉了
2018-12-10 09:59:29
你好!可以的??梢赃@樣。
2019-10-14 16:34:54
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