想咨詢下:一項經(jīng)濟業(yè)務(wù),如果公司與對方簽有一份協(xié) 問
您好,這個的話是屬于的,這個就是抽屜協(xié)議的內(nèi)容 答
請問,股東是外國自然人。從國內(nèi)注資的公司,算國內(nèi) 問
從國內(nèi)注資的公司,算國內(nèi)企業(yè)。 答
員工預(yù)支250,發(fā)工資的時候從工資里扣怎么入賬 問
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款 答
新辦企業(yè),營業(yè)執(zhí)照的日期是6月份,7月份做的稅種核 問
你好這個你看稅務(wù)局給你核定的是從什么時候開始一般是不用的。 答
老師比如跟對方簽購貨合同 他的合同名稱寫的是簡 問
最開始要寫全稱,后續(xù)內(nèi)容可寫簡稱 答

應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)時,有即征即退銷項1000,一般計稅銷項500,實際申報時有上期留底稅,一般計稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細
答: 1500,可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅
應(yīng)交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)時,有即征即退銷項1000,一般計稅銷項500,實際申報時有上期留底稅,一般計稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?<br><br><br>可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細
答: 未交增值稅是1000就行了。 如果一般計稅抵扣了,就不通過未交增值稅科目 了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師在嗎,其他老師不要答我上個月有一些做了進項稅抵扣而又留抵的,發(fā)票是在9月才報銷,當時您指導(dǎo)我的分錄是下面這個,那么我這個月在做報銷時,進項還是根據(jù)以前借管理費用 應(yīng)交增值稅進項稅 待銀行嗎,還是要怎么做即征即退部分借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2, 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅2一般計稅部分借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)7
答: 你好,如果即征即退部分納稅是2萬,一般計稅留抵是1萬是這樣作分錄的


涼涼涼 追問
2019-03-17 11:08
丁老師 解答
2019-03-17 15:08
涼涼涼 追問
2019-03-17 16:25
涼涼涼 追問
2019-03-17 16:25
丁老師 解答
2019-03-17 16:29
涼涼涼 追問
2019-03-17 16:39
丁老師 解答
2019-03-18 12:26