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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2019-03-17 11:02

1500,可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅

涼涼涼 追問

2019-03-17 11:08

18.12月應(yīng)交稅費有貸方余額198是什么意思?老師,我們都是按時交稅的

丁老師 解答

2019-03-17 15:08

是不是你們多計提了

涼涼涼 追問

2019-03-17 16:25

沒有多計提,不知道哪里錯了,怎么查找,應(yīng)交稅費科目正常應(yīng)該是沒有余額的嗎?

涼涼涼 追問

2019-03-17 16:25

上面的問題,有的老師說未交增值稅是1000?咋回事呀

丁老師 解答

2019-03-17 16:29

正常本月交上月的,會留一個當月的余額

涼涼涼 追問

2019-03-17 16:39

還是沒懂這個數(shù)怎么來的,上月該交的也不是這個數(shù)?

丁老師 解答

2019-03-18 12:26

你即征即退的1000沖了嗎?

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1500,可以直接借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-03-17 11:02:05
未交增值稅是1000就行了。 如果一般計稅抵扣了,就不通過未交增值稅科目 了
2019-03-17 12:20:20
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-26 15:16:05
你好,如果即征即退部分納稅是2萬,一般計稅留抵是1萬是這樣作分錄的
2019-10-09 17:29:17
一般企業(yè)銷售時算銷項稅,進貨時算進項稅,月底借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500,下月借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500
2014-10-25 19:38:41
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