
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 同時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
答: 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進項500,進項稅額加計抵扣稅額50。月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


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2022-03-26 16:31
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2022-03-26 16:33
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