国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-12 12:47

1月認(rèn)證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63) 
這個具體都是什么請說明一下

阿晨 追問

2019-02-12 12:51

10510.34是1月份認(rèn)證的發(fā)票,-20827.63是12月份應(yīng)該交的增值稅是負(fù)的,我想問一下分錄,

佟老師 解答

2019-02-12 13:04

-20827.63是12月份應(yīng)該交的增值稅是負(fù)的 
這個分錄你是怎么處理的

阿晨 追問

2019-02-12 13:47

借應(yīng)交增值稅銷項稅73544.8貸應(yīng)交增值稅進項稅94372.43應(yīng)交增值稅未交增值稅-20827.63

佟老師 解答

2019-02-12 13:48

這個分錄處理不對 
應(yīng)該為 
借:借應(yīng)交增值稅銷項稅73544.8 
貸應(yīng)交增值稅進項稅73544.8

阿晨 追問

2019-02-12 13:49

那十二月份的已經(jīng)做過了 怎么在1月份做調(diào)整呢?

阿晨 追問

2019-02-12 13:51

老師,進項稅是本月認(rèn)證的數(shù)加上上個月留低的數(shù),那這樣的話分錄應(yīng)該要怎么寫呢?

佟老師 解答

2019-02-12 13:51

借應(yīng)交增值稅銷項稅73544.8貸應(yīng)交增值稅進項稅94372.43應(yīng)交增值稅未交增值稅-20827.63 
把這筆分錄沖紅,按照我寫的分錄再寫一遍

阿晨 追問

2019-02-12 13:53

嗯嗯,那我之前每個月寫的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄都有出去的話,是直接錄一樣的憑證沖銷就可以么?

佟老師 解答

2019-02-12 13:57

你能對上可以一筆調(diào)整的,只要能調(diào)整正確

阿晨 追問

2019-02-12 14:10

直接一筆調(diào)整對么老師,

佟老師 解答

2019-02-12 14:10

可以的啊,金額對了就可以,沒問題的

阿晨 追問

2019-02-12 14:23

好的 謝謝老師

佟老師 解答

2019-02-12 14:24

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝!!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
1月認(rèn)證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63) 這個具體都是什么請說明一下
2019-02-12 12:47:08
認(rèn)證發(fā)票不用做分錄, 購貨時有進項就做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000 銷售時做 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 月末應(yīng)交稅金=銷項-進項 、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-08-15 11:42:36
老師 在嗎 看到我的問題 麻煩回答一下 謝謝
2018-03-13 14:55:51
你的問題已回復(fù),如有不明白可以再咨詢。
2018-03-13 20:27:07
月末應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅科目余額為正時,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。實際繳納時,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款。增值稅末級科目不用逐一結(jié)轉(zhuǎn)。 你公司8月份增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 2488.89,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 2488.89。
2018-09-11 17:04:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...