物業(yè)會計中,收取商鋪的電費應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個成本計算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報告時,賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

1月份的銷項稅額是19613.77,進項稅額是31337.97(1月認(rèn)證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63),那這個月要做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 1月認(rèn)證10510.34+上月份未應(yīng)交增值稅-20827.63) 這個具體都是什么請說明一下
六月認(rèn)證了進項,但做轉(zhuǎn)出到未交的分錄,申報表上是做留抵的,如果6月認(rèn)證進項稅3000,7月進項認(rèn)證5000,7月的銷項是1000,怎么做會計分錄呢 我這個月寫了這筆分錄 一、結(jié)轉(zhuǎn)6月進項稅到未交增值稅 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 3000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000 2、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 3000 因為我上個月沒寫這個分錄 然后7月產(chǎn)生的銷項進項是這樣寫的 結(jié)轉(zhuǎn)7月進項稅到未交增值稅
答: 認(rèn)證發(fā)票不用做分錄, 購貨時有進項就做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 3000 銷售時做 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 月末應(yīng)交稅金=銷項-進項 、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份進項額:3283.76 (這是沒認(rèn)證的),因為輔導(dǎo)期1月份認(rèn)證2月份抵扣: 待抵扣增值稅:38440.67,未交增值稅41290.2 (這個已經(jīng)交稅)2月份銷項額918.29 進項6061.88 分錄怎么做
答: 你的問題已回復(fù),如有不明白可以再咨詢。


阿晨 追問
2019-02-12 12:51
佟老師 解答
2019-02-12 13:04
阿晨 追問
2019-02-12 13:47
佟老師 解答
2019-02-12 13:48
阿晨 追問
2019-02-12 13:49
阿晨 追問
2019-02-12 13:51
佟老師 解答
2019-02-12 13:51
阿晨 追問
2019-02-12 13:53
佟老師 解答
2019-02-12 13:57
阿晨 追問
2019-02-12 14:10
佟老師 解答
2019-02-12 14:10
阿晨 追問
2019-02-12 14:23
佟老師 解答
2019-02-12 14:24