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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-10 16:38

你好這個轉出未交增值稅,期末數貸方是1萬就體現了,再做借轉出未交增值稅1萬,貸未交增值稅1萬

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:41

期末貸方數1萬怎么來的?以前月份留底1萬怎么做分錄抵銷項稅了?

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:42

以上我做的分錄都對嗎?

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:46

也就是以前每個月都結賬進項稅了,賬里都有分錄了,直接可以抵銷項稅是嗎?最后再做如下分錄就可以

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:48

分錄:借 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1萬 貸:應交稅費-未交增值起1萬

maize老師 解答

2021-06-10 16:48

是對的,可以抵扣,是根據你上面結轉那個轉出未交增值稅22萬-20萬-1萬來的

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:48

麻煩老師給回答一下

maize老師 解答

2021-06-10 16:51

是對的,你寫分錄是對的,

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:52

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值起22萬在貸方啊,最后又在借方了1萬了?不明白

姜雨凝媽媽 追問

2021-06-10 16:54

在5月份財務軟件里這樣錄入以上的分錄是嗎?那新來的財務人員怎么知道以前月份結轉進項稅留抵了

maize老師 解答

2021-06-10 16:59

這個是借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交的增值稅)20萬 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅20萬,借 應交稅費-應交增值稅-銷項22萬 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅22萬。 做完這個是期末數貸方了,你這個轉出未交增值稅期末數結轉為0 那做借才可以結轉為0 現在懂嗎,

maize老師 解答

2021-06-10 16:59

看轉出未交增值稅期初是不是掛借方1萬,

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
交納時,借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
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