請問,5月份專票銷項稅額22萬,5月進項稅額,20萬,以前幾個月結轉的進項稅額為1萬,我做如下分錄您看對嗎?結轉5月進項稅分錄:借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交的增值稅)20萬 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅20萬,以前月份都是這樣結轉的進項稅。結轉銷項稅:借 應交稅費-應交增值稅-銷項22萬 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅22萬。就不明白怎么寫分錄才提現出繳納增值稅1萬?
姜雨凝媽媽
于2021-06-10 16:36 發(fā)布 ??714次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-06-10 16:38
你好這個轉出未交增值稅,期末數貸方是1萬就體現了,再做借轉出未交增值稅1萬,貸未交增值稅1萬
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你好,未交增值稅轉出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

同學,你好
完整的分錄
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08

交納時,借應交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
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