沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答
請(qǐng)問養(yǎng)殖公司采購的周轉(zhuǎn)材料,生產(chǎn)成本全部計(jì)入消 問
您好,如果一次性入賬,全都計(jì)入到生產(chǎn)成本就可以 答
老師,此綜合題第一問,購進(jìn)需要安裝的生產(chǎn)線為什么 問
工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的,安裝機(jī)器用的計(jì)入固定資產(chǎn)成本,所以計(jì)入在建工程 答
老師 上月開具的發(fā)票 已經(jīng)入賬借:應(yīng)收賬款 9847 問
你好,你這個(gè)憑證可以跟上個(gè)月的憑證一模一樣,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師,選項(xiàng)D,認(rèn)股權(quán)證期限長,有效期內(nèi)支付股利,不能用 問
同學(xué)您好,認(rèn)股權(quán)證是賦予持有人在特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購買公司股票的權(quán)利。不會(huì)涉及轉(zhuǎn)股的問題。 答

老師,我一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 200。2月份開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額100,1月留底稅額100,2月份這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄該如何做呢?
答: 二月份的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 100 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 100 2月份不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目余額是0
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛?這個(gè)數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嘛?如果下個(gè)月未交增值稅是200.這個(gè)月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個(gè)月繳納時(shí):借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛? 上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 就行了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛?
答: 你好!是的,思路是對(duì)的

