
2018年6月的增值稅,多申報了1700的無票收入,,可以在12月份申報增值稅時,從無票收入中減去這1700元嗎?企業(yè)所得稅的收入都正常申報
答: 您好,按照我的稅務(wù)經(jīng)驗,正規(guī)的做法,是您6月份無票銷售申報納稅之后,如果12月份開具了無票銷售的發(fā)票,那么您需要到稅務(wù)機關(guān)申請“附表一銷售額負數(shù)填寫申請”,也就是抵銷您12月的申報銷售額,這樣才能避免重復(fù)繳稅。
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報表中的無票收入沖銷填哪里
答: 您好,填在未開票那里負數(shù)填報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在21年10月的時候補報所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報在同一個申報表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時候那個增值稅申報表總收入就不是無票收入+開票收入
答: 那你的無票收入在幾月份。


把夢想變成現(xiàn)實 追問
2019-01-14 14:52
把夢想變成現(xiàn)實 追問
2019-01-14 14:52
把夢想變成現(xiàn)實 追問
2019-01-14 14:53
沈家本老師 解答
2019-01-14 14:57