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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-06 17:09

開票那里按開票數(shù)據(jù)申報,未開票收入負數(shù)申報

蒲公英 追問

2022-01-06 17:15

老師沒明白

辜老師 解答

2022-01-06 17:17

把你11月的增值稅申報表截圖一下

蒲公英 追問

2022-01-06 18:24

老師現(xiàn)在截圖不了,可以再解釋一下嗎

辜老師 解答

2022-01-07 11:20

你11月作為未開票收入,那一列是不是按收入申報了增值稅,你現(xiàn)在開票,開票會在另一列里面填列的,未開票收入那一列負數(shù)申報,是不是相當于這個收入為0申報的增值稅

蒲公英 追問

2022-01-07 11:50

老師你意思是11月份無票收入,在12月份申報增值稅時以負數(shù)申報,是這樣嗎

辜老師 解答

2022-01-07 12:04

是的,你的理解是對的

蒲公英 追問

2022-01-07 15:06

好的謝謝老師

辜老師 解答

2022-01-07 15:27

好的,客氣,幫到你就好             

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相關(guān)問題討論
是應(yīng)該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
您好 普通發(fā)票收入也需要填寫
2018-12-04 16:33:41
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