
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅開票系統(tǒng)的去年的年費280元,去年申報增值稅時未申報抵扣,今年申報增值稅的時候可以填上嗎
答: 你好同學,可以的,是可以扣除的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外貿(mào)企業(yè)23年報關(guān)出口,發(fā)票1月份才開,如果按出口日期確認收入,那要在23年12月申報增值稅無票收入,那我24年實際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報?可以跨年紅沖收入增值稅申報嗎
答: 您好!增值稅申報1月份無票收入那里填寫負數(shù),開票那里填寫正數(shù),一正一負,不影響1月份的增值稅的


時空異客 追問
2024-03-27 17:00
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:06
時空異客 追問
2024-03-27 17:07
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:10
時空異客 追問
2024-03-27 17:27
丁小丁老師 解答
2024-03-27 17:38
時空異客 追問
2024-03-27 17:39
丁小丁老師 解答
2024-03-27 20:46