
18年12月份無票收入,19年1月開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表中的無票收入沖銷填哪里
答: 您好,填在未開票那里負(fù)數(shù)填報(bào)
2月做無票收入的申報(bào),3月份報(bào)稅時(shí)沖減無票收入的申報(bào)操作,是在3月份增值稅報(bào)稅時(shí),在附表1 未開具發(fā)票 的銷售額和稅額哪里填寫負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,是的,在未開具發(fā)票欄目寫負(fù)數(shù)即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我在17年12月份確認(rèn)了無票收入,發(fā)票在18年1月開,增值稅在1季度申報(bào),導(dǎo)致稅務(wù)要將我們開的發(fā)票收入計(jì)入18年。所以要補(bǔ)稅,這個(gè)怎么處理
答: 這種情況需要更正17年的申報(bào)表,并繳納相應(yīng)的滯納金的。


亞娟 追問
2019-04-03 17:29
亞娟 追問
2019-04-03 17:30
小黎老師 解答
2019-04-03 17:37
亞娟 追問
2019-04-03 17:38
小黎老師 解答
2019-04-03 17:43
亞娟 追問
2019-04-03 17:46
小黎老師 解答
2019-04-03 17:48