
小規(guī)模納稅人,季度開票不超過9萬,免征增值稅后轉(zhuǎn)出其他收益,然后轉(zhuǎn)本年利潤,填增值稅申報表時自動減免增值稅,但是本年累計的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入金額不一致,差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
答: 免稅但增值稅申報表還是需要申報的
小規(guī)模這個季度稅控盤自開了專票含稅49990,增值稅1456.02,普票含稅2795.86,增值稅81.43,1.現(xiàn)在是增值稅全免還是只免普票?2.圖1.2我現(xiàn)在申報小規(guī)模申報表是只免了普票的增值稅,但是申報表本年累計金額和我利潤表主營業(yè)務(wù)收入不一致。差額正好是免的增值稅81.43的普票收入。3.圖3.4手動改申報表后,又全額納稅,具體怎樣是對的
答: 增稅專票不免,2714.43第三行不用填
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是小規(guī)模納稅人,因季收入沒達(dá)到九萬免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但填報所得稅報表時,收入那欄是主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入,還要不要加營業(yè)外收入,如果不加就和利潤表的利潤總額不一樣?還有個問題,我這個月購買了金稅盤服務(wù),可以這個月不減免,下個季節(jié)申報減免嗎?
答: 所得稅你是核定征收還是查帳征收的 金稅盤可以的,不交稅抵扣不了的,

