
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個季度不超過30萬,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結轉本年利潤嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,要繳納所得稅的哦
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅減免部分,應交稅費轉入營業(yè)外收入對嗎?營業(yè)外收入轉入本年利潤
答: 你好,是的,是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人10月-12月一共開8萬8是不是所得稅印花稅增值稅城建稅都不用交借:銀行存款88000貸:營業(yè)收入85436.89 應交稅金-應交增值稅 2563.11需要轉收入嗎?借:營業(yè)收入85436.89貸:本年利潤85436.89做12月的帳時轉小微企業(yè)免稅借:應交稅金-應交增值稅2563.11貸:營業(yè)外收入2563.11借:營業(yè)外收入2563.11貸:本年利潤2563.11請問我這樣做分錄可以嗎?
答: 分錄是正確的,只是要說明所得稅和印花稅不能免征的。


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2018-08-20 19:28
老江老師 解答
2018-08-20 19:32
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老江老師 解答
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2018-08-20 22:48