提現的時候,是公戶轉到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現值/原始投資額現值=現值指數,對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對不對?第一步:確認收入和增值稅轉出借:其他應收款―某某60000貸:主營業(yè)務收入58252.43貸:應交稅費―應交增值稅―銷項稅1747.57增值稅轉出:借:應交稅費―應交增值稅―銷項稅1747.57貸:營業(yè)外收入1747.57第二步:材料出庫借:主營業(yè)務成本59581貸:存貨59581第三步:結轉損益借:主營業(yè)務收入58252.43 營業(yè)外收入―免交增值稅1747.57貸:本年利潤60000借:本年利潤62193.41貸:主營業(yè)務成本59581.79 管理費用―車輛費用2612 財務費用―利息(0.38) 第四步:結轉本年利潤借:利潤分配―未分配利潤33590.48貸:本年利潤33590.48請問老師我做的憑證對不對?
答: 做的憑證是正確的
小規(guī)模免征未超過季度30萬,應交增值稅銷項稅額結轉到營業(yè)外收入嗎?季度的時候營業(yè)外收入還需要結轉本年利潤嗎?分錄對不對,具體分錄請告知?
答: 你好! 對的。 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè),季度不超30萬元,不用交稅,以下處理可以嗎?1、收到貨物,未付款 借:庫存商品 100 貸:應收賬款 100;2、以原價銷售貨物 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務收入97 應交稅費-應交增值稅 3;3、結轉成本 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品 100;4、結轉收入 借:主營業(yè)務收入97 貸:本年利潤 97;5、期末結轉成本 借:本年利潤 100 貸:本年利潤 100;6、季30萬免征增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 3 貸:營業(yè)外收入 37、結轉營業(yè)外收入 借:營業(yè)外收入 3 貸:本年利潤3
答: 你好,是的,可以這樣處理的,1、收到貨物,未付款 借:庫存商品 100 貸:應付賬款 100;


蔣飛老師 解答
2019-07-12 09:37